作者: 佚名 发布时间:2024/7/10 0:00:00 来源:佚名 访问量:(0)
根据2023年度财务收支审计中发现的问题,7月9日上午,财务处召开了财务内控工作会议。会议围绕审计中发现的问题,明确了多项整改措施与未来工作方向。会议由财务处海萍丽处长主持,财务处全体人员参会。
会上,海萍丽处长首先通报了收支审计中暴露的财务管理短板,特别是资金管理、账务处理及内部控制流程等方面存在的薄弱环节。她指出,这些问题不仅影响了学校的财务管理效率,也对学校的整体运营构成了潜在风险。因此,海处长强调,各科室必须高度重视,迅速行动、彻底整改。参会人员围绕审计中发现的问题,通过深入剖析问题根源,经过激烈的讨论,找到解决问题的办法,最后,会议达成了几点共识:
1、自查自纠整改,构建长效机制。各科室需结合自身工作实际,立即开展自查自纠工作,深入剖析问题根源,制定完善可行的整改措施。并建立长效机制,防止类似问题再次发生,确保财务管理持续改进。
2、完善内部机制,明确职责权限。为加强财务内控管理,财务处进一步明确各科室工作职责与权限。同时,建立每月全面查账制度,保障账目透明、准确无误。
3、严守规章制度,严惩违规行为。会议重申了学校财务管理规章制度的重要性,要求全体财务人员必须恪守规矩,对任何违规行为采取零容忍态度,坚决查处,以儆效尤。
4、强化责任意识,实施责任追究。在以后的工作中,会议要求要明确第一责任人,谁的问题谁负责,通过责任追究机制,增强全体员工的责任感和使命感。
5、促进科室协同,提升工作效率。会议还就各科室之间的工作衔接、流程等进行了深入讨论,通过优化工作流程、明确职责分工等方式,提高工作效率和协作能力。
海处长在总结发言中指出,财务管理工作是学校管理的重要组成部分,直接关系到学校的健康发展和师生的切身利益。全体人员必须统一思想、提高认识、加强协作、共同努力,确保财务管理工作的各项措施落到实处、取得实效。
此次财务内控工作会议的召开,不仅为我校财务管理体系的优化升级指明了方向,也为后续财务工作的规范化、精细化、高效化运作奠定了坚实基础。